| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE GUTH LTDA |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOÇO P ROGÉRIO DALBERTO, VIAGEM A LAJEADO BUSCAR MATERIAIS P SECRETARIA. CONF ORDEM 73182 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | REF 01 ALMOÇO P ROGÉRIO DALBERTO, VIAGEM A LAJEADO BUSCAR MATERIAIS P SECRETARIA. CONF ORDEM 73182 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 14/03/2017 | REF 01 ALMOÇO P ROGÉRIO DALBERTO, VIAGEM A LAJEADO BUSCAR MATERIAIS P SECRETARIA. CONF ORDEM 73182 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 22/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2017 BAR E RESTAURANTE GUTH LTDA - 11748 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||