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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1232 Data de lançamento: 20/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA P PORTO ALEGRE-RS DESTINADAS P LEANDRO JORGE BERTOL. CONF ORDEM 73278 E PASSAGENS EM ANEXO. 119,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2017 REF 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA P PORTO ALEGRE-RS DESTINADAS P LEANDRO JORGE BERTOL. CONF ORDEM 73278 E PASSAGENS EM ANEXO. 119,10
20/03/2017 REF 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA P PORTO ALEGRE-RS DESTINADAS P LEANDRO JORGE BERTOL. CONF ORDEM 73278 E PASSAGENS EM ANEXO. 119,10
20/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2017 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163 119,10
TOTAL 119,10 119,10 119,10
SALDO A PAGAR 0,00