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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1241 Data de lançamento: 20/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 02 CERAS BRAVO AMARELA, 02 CERA BRAVO VERMELHA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73205 E NFE 132.348 DESTINADO P ESCOLAS MUNICIPAIS. 482,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2017 REF 02 CERAS BRAVO AMARELA, 02 CERA BRAVO VERMELHA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73205 E NFE 132.348 DESTINADO P ESCOLAS MUNICIPAIS. 482,21
20/03/2017 REF 02 CERAS BRAVO AMARELA, 02 CERA BRAVO VERMELHA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73205 E NFE 132.348 DESTINADO P ESCOLAS MUNICIPAIS. 482,21
29/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855321 PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 482,21
TOTAL 482,21 482,21 482,21
SALDO A PAGAR 0,00