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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARGARETE TOMAZI SEIBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1290 Data de lançamento: 23/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 2 DIÁRIAS E MEIA P MARGARETE BEATRIZ TOMAZI SEIBEL, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 13, 14, 15,16 E 17/03/2017. PAGAMENTO REFERENTE SOMENTE DAS DESPESAS DE VIAGEM. CONF PORTARIA 037/2017. 652,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2017 REF 2 DIÁRIAS E MEIA P MARGARETE BEATRIZ TOMAZI SEIBEL, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 13, 14, 15,16 E 17/03/2017. PAGAMENTO REFERENTE SOMENTE DAS DESPESAS DE VIAGEM. CONF PORTARIA 037/2017. 652,50
23/03/2017 REF 2 DIÁRIAS E MEIA P MARGARETE BEATRIZ TOMAZI SEIBEL, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 13, 14, 15,16 E 17/03/2017. PAGAMENTO REFERENTE SOMENTE DAS DESPESAS DE VIAGEM. CONF PORTARIA 037/2017. 652,50
28/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855327 PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2017 MARGARETE TOMAZI SEIBEL - 662 652,50
TOTAL 652,50 652,50 652,50
SALDO A PAGAR 0,00