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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Data de lançamento: 23/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Pred. escolas Municipais
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF CONSERTO E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL E GOLEIRAS DA ESC DAVID CANABARRO. CONF ORDEM 73214 E NF 107. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2017 REF CONSERTO E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL E GOLEIRAS DA ESC DAVID CANABARRO. CONF ORDEM 73214 E NF 107. 1.500,00
23/03/2017 REF CONSERTO E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL E GOLEIRAS DA ESC DAVID CANABARRO. CONF ORDEM 73214 E NF 107. 1.500,00
28/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855324 PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2017 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00