| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI PARA PACIENTE ALVANIR ROSA NO DIA 15/02/2017. CONF ORDEM 2026 E NF 0673. | 2.485,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI PARA PACIENTE ALVANIR ROSA NO DIA 15/02/2017. CONF ORDEM 2026 E NF 0673. | 2.485,74 | ||
| 23/03/2017 | REF REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI PARA PACIENTE ALVANIR ROSA NO DIA 15/02/2017. CONF ORDEM 2026 E NF 0673. | 2.485,74 | ||
| 23/03/2017 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1333/2017, UNIMED ALTO JACUI | 37,29 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2017 UNIMED ALTO JACUI - 4182 | 2.448,45 | ||
| TOTAL | 2.485,74 | 2.485,74 | 2.485,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/03/2017 | 37,29 | Lançada | |
| TOTAL | 37,29 |