| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1477 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 GLP P13 PARA EMEF PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73210 E NFE 014.537.493 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF 01 GLP P13 PARA EMEF PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73210 E NFE 014.537.493 | 78,00 | ||
| 27/03/2017 | REF 01 GLP P13 PARA EMEF PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73210 E NFE 014.537.493 | 78,00 | ||
| 05/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850519 PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2017 VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||