| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1485 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 364,9 L GASOLINA COMUM, 01 L ÓLEO 15W40 P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2038 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.510,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF 364,9 L GASOLINA COMUM, 01 L ÓLEO 15W40 P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2038 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.510,79 | ||
| 27/03/2017 | REF 364,9 L GASOLINA COMUM, 01 L ÓLEO 15W40 P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2038 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.510,79 | ||
| 07/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852914 PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.510,79 | ||
| TOTAL | 1.510,79 | 1.510,79 | 1.510,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||