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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1486 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 221 L GASOLINA COMUM P VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2037 E PLANILHA EM ANEXO. 901,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 REF 221 L GASOLINA COMUM P VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2037 E PLANILHA EM ANEXO. 901,68
27/03/2017 REF 221 L GASOLINA COMUM P VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2037 E PLANILHA EM ANEXO. 901,68
07/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852914 PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 901,68
TOTAL 901,68 901,68 901,68
SALDO A PAGAR 0,00