| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA NEW HOLLAND. CONF ORDEM 80635, NF 270 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA NEW HOLLAND. CONF ORDEM 80635, NF 270 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 27/03/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA NEW HOLLAND. CONF ORDEM 80635, NF 270 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2017 JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 10795 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||