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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIEL H CAMPEOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2050, NFE 130 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 1.812,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2050, NFE 130 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 1.812,60
31/03/2017 REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ITF 8355. CONF ORDEM 2050, NFE 130 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 1.812,60
04/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2017 DANIEL H CAMPEOL - 11251 1.812,60
TOTAL 1.812,60 1.812,60 1.812,60
SALDO A PAGAR 0,00