| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 174,79 L DIESEL S10 P ÔNIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80665 E PLANILHA EM ANEXO. | 569,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF 174,79 L DIESEL S10 P ÔNIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80665 E PLANILHA EM ANEXO. | 569,81 | ||
| 31/03/2017 | REF 174,79 L DIESEL S10 P ÔNIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80665 E PLANILHA EM ANEXO. | 569,81 | ||
| 07/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000176 PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 569,81 | ||
| TOTAL | 569,81 | 569,81 | 569,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||