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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO COLUSI-A.COLUSI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1604 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 13,22 L GASOLINA COMUM P DOBLO IPQ 2854. CONF ORDEM 73236 E CUPOM EM ANEXO. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 REF 13,22 L GASOLINA COMUM P DOBLO IPQ 2854. CONF ORDEM 73236 E CUPOM EM ANEXO. 50,00
31/03/2017 REF 13,22 L GASOLINA COMUM P DOBLO IPQ 2854. CONF ORDEM 73236 E CUPOM EM ANEXO. 50,00
05/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855332 PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2017 POSTO COLUSI-A.COLUSI & CIA LTDA - 371 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00