| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE ÁGUA SEC DE SAÚDE, JANEIRO/2017. CONF ORDEM 1711 E FATURA EM ANEXO. | 371,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA SEC DE SAÚDE, JANEIRO/2017. CONF ORDEM 1711 E FATURA EM ANEXO. | 371,18 | ||
| 24/01/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA SEC DE SAÚDE, JANEIRO/2017. CONF ORDEM 1711 E FATURA EM ANEXO. | 371,18 | ||
| 01/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2017 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 371,18 | ||
| TOTAL | 371,18 | 371,18 | 371,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||