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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1765 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 04 PNEUS 185X65X14 P VEÍCULO VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2094 E NFE 014.713.181 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 REF 04 PNEUS 185X65X14 P VEÍCULO VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2094 E NFE 014.713.181 1.280,00
10/04/2017 REF 04 PNEUS 185X65X14 P VEÍCULO VOYAGE IXH 3923. CONF ORDEM 2094 E NFE 014.713.181 1.280,00
19/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852923 PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2017 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00