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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1814 Data de lançamento: 13/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutencao do Predio Municipal
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 3 GL TINTA ACRILICA COM BRILHO, 3 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 G E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73575 E NFE 014.741.430 876,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2017 REF 3 GL TINTA ACRILICA COM BRILHO, 3 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 G E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73575 E NFE 014.741.430 876,24
13/04/2017 REF 3 GL TINTA ACRILICA COM BRILHO, 3 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 G E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73575 E NFE 014.741.430 876,24
19/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855254 PAGTO. REF. EMPENHO 1814/2017 COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 876,24
TOTAL 876,24 876,24 876,24
SALDO A PAGAR 0,00