| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 LAVAGEM, 06 TROCAS DE PNEU P ÔNIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 73635 E NF 1470. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF 01 LAVAGEM, 06 TROCAS DE PNEU P ÔNIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 73635 E NF 1470. | 280,00 | ||
| 19/04/2017 | REF 01 LAVAGEM, 06 TROCAS DE PNEU P ÔNIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 73635 E NF 1470. | 280,00 | ||
| 24/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855349 PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2017 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||