Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE MARÇO À DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
6.435,00 |
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| 19/04/2017 |
REF 06 AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL . CONF ORDEM 73647 E CONTRATO Nº018/2017. |
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1.080,00 |
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| 19/04/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE MARÇO /2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
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| 19/04/2017 |
REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-1.080,00 |
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| 09/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855268
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE MARÇO /2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
| 22/05/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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660,00 |
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| 22/05/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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660,00 |
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| 22/05/2017 |
REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-660,00 |
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| 25/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855323
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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660,00 |
| 22/06/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE MAIO, JUNHO/2017. CONF ORDEM 0238 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
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| 26/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE MAIO, JUNHO/2017. CONF ORDEM 0238 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
| 03/08/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE julho/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
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| 14/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855502
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE julho/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
| 06/09/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE AGOSTO/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
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| 11/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855576
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE AGOSTO/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
| 03/10/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE setembro/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
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| 06/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855626
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE setembro/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
| 08/11/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
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| 13/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855724
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
| 05/12/2017 |
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
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| 11/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855797
REF AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHAS P ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017. CONF ORDEM 73644 E CONTRATO Nº018/2017. |
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825,00 |
| TOTAL |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |