| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Pagamanto INSS Patronal mes de Folha Executivo Abril 2017 | 526,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | Pagamanto INSS Patronal mes de Folha Executivo Abril 2017 | 526,76 | ||
| 25/04/2017 | REF FOLHA PGTO ABRIL/2017. | 526,76 | ||
| 25/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: PROGRAMA NASF, Centro de Custo: NASF | 44,09 | ||
| 15/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 482,67 | ||
| TOTAL | 526,76 | 526,76 | 526,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/04/2017 | 44,09 | Lançada | |
| TOTAL | 44,09 |