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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2107 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Pred. escolas Municipais
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES CAIXA DE SOM, PORTA DE SALA DE AULA E MASTRO DAS BANDEIRAS NA ESC PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73653 E NF 051. 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 REF SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES CAIXA DE SOM, PORTA DE SALA DE AULA E MASTRO DAS BANDEIRAS NA ESC PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73653 E NF 051. 290,00
25/04/2017 REF SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES CAIXA DE SOM, PORTA DE SALA DE AULA E MASTRO DAS BANDEIRAS NA ESC PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73653 E NF 051. 290,00
03/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855358 PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2017 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00