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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARI ARNO REUTER 99262673000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2108 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇOS DE REPARO DE VASAMENTO DE AGUA E ESGOTO E REPOSIÇÃO DE LAJOTAS NA EMEI OTAVIO V. BERTOL. CONF ORDEM 73652 E NF 036. 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 REF SERVIÇOS DE REPARO DE VASAMENTO DE AGUA E ESGOTO E REPOSIÇÃO DE LAJOTAS NA EMEI OTAVIO V. BERTOL. CONF ORDEM 73652 E NF 036. 950,00
25/04/2017 REF SERVIÇOS DE REPARO DE VASAMENTO DE AGUA E ESGOTO E REPOSIÇÃO DE LAJOTAS NA EMEI OTAVIO V. BERTOL. CONF ORDEM 73652 E NF 036. 950,00
27/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855352 PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2017 ARI ARNO REUTER 99262673000 - 11247 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00