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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Data de lançamento: 26/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 44 L GASOLINA COMUM P MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73851 E PLANILHA EM ANEXO. 179,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2017 REF 44 L GASOLINA COMUM P MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73851 E PLANILHA EM ANEXO. 179,52
26/04/2017 REF 44 L GASOLINA COMUM P MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73851 E PLANILHA EM ANEXO. 179,52
05/05/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 179,52
TOTAL 179,52 179,52 179,52
SALDO A PAGAR 0,00