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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2131 Data de lançamento: 26/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 8 PARAFUSOS DE ROSA TRASEIRA, 8 PARAFUSOS DE RODA C10, 01 REDENTOR CUBO DE RODA P F.4.000 IFC 2578. CONF ORDEM 73854 E NFE 435. 85,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2017 REF 8 PARAFUSOS DE ROSA TRASEIRA, 8 PARAFUSOS DE RODA C10, 01 REDENTOR CUBO DE RODA P F.4.000 IFC 2578. CONF ORDEM 73854 E NFE 435. 85,80
26/04/2017 REF 8 PARAFUSOS DE ROSA TRASEIRA, 8 PARAFUSOS DE RODA C10, 01 REDENTOR CUBO DE RODA P F.4.000 IFC 2578. CONF ORDEM 73854 E NFE 435. 85,80
02/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855279 PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 85,80
TOTAL 85,80 85,80 85,80
SALDO A PAGAR 0,00