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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2136 Data de lançamento: 26/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CARGO IQC 5661 E NA CARREGADEIRA FIAT FR10B. CONF ORDEM 73772 E NFS 422 E 420. 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CARGO IQC 5661 E NA CARREGADEIRA FIAT FR10B. CONF ORDEM 73772 E NFS 422 E 420. 890,00
26/04/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CARGO IQC 5661 E NA CARREGADEIRA FIAT FR10B. CONF ORDEM 73772 E NFS 422 E 420. 890,00
02/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855275 PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2017 OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA - 4624 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00