| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO ONIBUS IWI 3494. CONF ORDEM 73660 E NFE 434. | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO ONIBUS IWI 3494. CONF ORDEM 73660 E NFE 434. | 62,00 | ||
| 26/04/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO ONIBUS IWI 3494. CONF ORDEM 73660 E NFE 434. | 62,00 | ||
| 02/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855357 PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||