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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2162 Data de lançamento: 26/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS TWI 3494. CONF ORDEM 73658 E NF 446. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS TWI 3494. CONF ORDEM 73658 E NF 446. 190,00
26/04/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS TWI 3494. CONF ORDEM 73658 E NF 446. 190,00
02/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855357 PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00