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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 516 L ÓLEO DIESEL S10 P ONIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 80671 E CUPOM EM ANEXO. 1.682,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 REF 516 L ÓLEO DIESEL S10 P ONIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 80671 E CUPOM EM ANEXO. 1.682,16
27/04/2017 REF 516 L ÓLEO DIESEL S10 P ONIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 80671 E CUPOM EM ANEXO. 1.682,16
05/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000177 PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 1.682,16
TOTAL 1.682,16 1.682,16 1.682,16
SALDO A PAGAR 0,00