| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2216 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE . CONF ORDEM 2174 E NFE 135.903 | 168,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE . CONF ORDEM 2174 E NFE 135.903 | 168,13 | ||
| 28/04/2017 | REF MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE . CONF ORDEM 2174 E NFE 135.903 | 168,13 | ||
| 04/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852929 PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 168,13 | ||
| TOTAL | 168,13 | 168,13 | 168,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||