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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2226 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 08 PC PAPEL TOALHA, 04 TOALHAS DE ROSTO, 02 VASSOURAS DE PALHA. CONF ORDEM 79577, NFE 160 E CONTRATO Nº37/2017 100,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 REF 08 PC PAPEL TOALHA, 04 TOALHAS DE ROSTO, 02 VASSOURAS DE PALHA. CONF ORDEM 79577, NFE 160 E CONTRATO Nº37/2017 100,50
28/04/2017 REF 08 PC PAPEL TOALHA, 04 TOALHAS DE ROSTO, 02 VASSOURAS DE PALHA. CONF ORDEM 79577, NFE 160 E CONTRATO Nº37/2017 100,50
09/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2017 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 11118 100,50
TOTAL 100,50 100,50 100,50
SALDO A PAGAR 0,00