| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 2271 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 L ÓLEO DO MOTOR 5W30, 01 L FILTRO DE ÓLEO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73904 E NFE 439. | 1.781,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF 04 L ÓLEO DO MOTOR 5W30, 01 L FILTRO DE ÓLEO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73904 E NFE 439. | 1.781,80 | ||
| 02/05/2017 | REF 04 L ÓLEO DO MOTOR 5W30, 01 L FILTRO DE ÓLEO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73904 E NFE 439. | 1.781,80 | ||
| 04/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855287 PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 1.781,80 | ||
| TOTAL | 1.781,80 | 1.781,80 | 1.781,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||