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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REST.UNIVERSITARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2279 Data de lançamento: 02/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 ALMOÇO P CLEUSA GALERA, VIAGEM A PF NO SEMINARIO DE BIOSEGURANÇA. CONF ORDEM 2180 E NF 43636 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2017 REF 01 ALMOÇO P CLEUSA GALERA, VIAGEM A PF NO SEMINARIO DE BIOSEGURANÇA. CONF ORDEM 2180 E NF 43636 25,00
02/05/2017 REF 01 ALMOÇO P CLEUSA GALERA, VIAGEM A PF NO SEMINARIO DE BIOSEGURANÇA. CONF ORDEM 2180 E NF 43636 25,00
08/05/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2017 REST.UNIVERSITARIO - 2228 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00