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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2319 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NO ONIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 80678 E NFE 014.984.088 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 REF SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NO ONIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 80678 E NFE 014.984.088 340,00
03/05/2017 REF SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NO ONIBUS IVV 9576. CONF ORDEM 80678 E NFE 014.984.088 340,00
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000180 PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2017 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00