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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2322 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 VALVULA, 02 RELE AUXILIAR E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80675 E NFE 014.983.862 DESTINADO P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IUN 8236. 1.819,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 REF 01 VALVULA, 02 RELE AUXILIAR E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80675 E NFE 014.983.862 DESTINADO P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IUN 8236. 1.819,00
04/05/2017 REF 01 VALVULA, 02 RELE AUXILIAR E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80675 E NFE 014.983.862 DESTINADO P MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IUN 8236. 1.819,00
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000180 PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2017 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 1.819,00
13/07/2017 EMPENHADO E PAGO A MAIOR. -1.000,00
13/07/2017 Valor empenhado a maior -1.000,00
13/07/2017 Valor empenhado a maior -1.000,00
TOTAL 819,00 819,00 819,00
SALDO A PAGAR 0,00