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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2323 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 CAÇAROLA, 260m CORDA BRANCA DE 2,5mm, 02 FORMAS DE PÃO, 02 FORMAS DE CUCA E 02 COLHERES DE MADEIRA. CONF ORDEM 73677 E NFE 014.962.913 319,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 REF 01 CAÇAROLA, 260m CORDA BRANCA DE 2,5mm, 02 FORMAS DE PÃO, 02 FORMAS DE CUCA E 02 COLHERES DE MADEIRA. CONF ORDEM 73677 E NFE 014.962.913 319,00
04/05/2017 REF 01 CAÇAROLA, 260m CORDA BRANCA DE 2,5mm, 02 FORMAS DE PÃO, 02 FORMAS DE CUCA E 02 COLHERES DE MADEIRA. CONF ORDEM 73677 E NFE 014.962.913 319,00
09/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855363 PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2017 JACIR ISTAN ME - 312 319,00
TOTAL 319,00 319,00 319,00
SALDO A PAGAR 0,00