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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 10 MAZZAROLO, 05 SAPOLEO LIQUIDO, 02 VASSOURAS E 16 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. CONF ORDEM 73676 E NFE 014.961.679 249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 REF 10 MAZZAROLO, 05 SAPOLEO LIQUIDO, 02 VASSOURAS E 16 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. CONF ORDEM 73676 E NFE 014.961.679 249,00
04/05/2017 REF 10 MAZZAROLO, 05 SAPOLEO LIQUIDO, 02 VASSOURAS E 16 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. CONF ORDEM 73676 E NFE 014.961.679 249,00
09/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855364 PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2017 MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN - 2141 249,00
TOTAL 249,00 249,00 249,00
SALDO A PAGAR 0,00