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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Data de lançamento: 05/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 KIT MANGUEIRA, 01 TURBINA, 03 BALANÇA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73811 E NFE 015.018.060 6.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2017 REF 01 KIT MANGUEIRA, 01 TURBINA, 03 BALANÇA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73811 E NFE 015.018.060 6.170,00
05/05/2017 REF 01 KIT MANGUEIRA, 01 TURBINA, 03 BALANÇA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73811 E NFE 015.018.060 6.170,00
08/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855293 PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2017 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 6.170,00
TOTAL 6.170,00 6.170,00 6.170,00
SALDO A PAGAR 0,00