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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - Sevicos terc.transporte Escolar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Vistoria dos veículos de transporte escolar placas: IOE 0239, ING 6366, IJX 8976, IJO 3843, IWI 3494, IVV 9576, IVN 8534. Finalidade: Referente laudo de vistoria 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 Vistoria dos veículos de transporte escolar placas: IOE 0239, ING 6366, IJX 8976, IJO 3843, IWI 3494, IVV 9576, IVN 8534. Finalidade: Referente laudo de vistoria 1.400,00
18/05/2017 Vistoria dos veículos de transporte escolar placas: IOE 0239, ING 6366, IJX 8976, IJO 3843, IWI 3494, IVV 9576, IVN 8534. Finalidade: Referente laudo de vistoria 1.400,00
24/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855371 PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2017 NESTOR PARIZOTTO - 4509 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00