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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL UNIDADE ALTO ALEGRE RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2398 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Erva Mate 9,99 59,94
1.00 Pilha Panasonic Ultra c/4un 6,28 6,28
1.00 Papel higienico 30m Finalidade: Aquisição de material de consumo para Secretaria 12,99 12,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 Erva Mate Pilha Panasonic Ultra c/4un Papel higienico 30m Finalidade: Aquisição de material de consumo para Secretaria 79,21
15/05/2017 Erva Mate Pilha Panasonic Ultra c/4un Papel higienico 30m Finalidade: Aquisição de material de consumo para Secretaria 79,21
25/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855327 PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2017 COTRIEL UNIDADE ALTO ALEGRE RS - 29 79,21
TOTAL 79,21 79,21 79,21
SALDO A PAGAR 0,00