| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 2424 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente ao pagamento fatura telefone 3382 1080 mês de Maio /17 conforme fatura em anexo Finalidade: Pagamento fatura mês Maio 2017 | 165,25 | 165,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | Referente ao pagamento fatura telefone 3382 1080 mês de Maio /17 conforme fatura em anexo Finalidade: Pagamento fatura mês Maio 2017 | 165,25 | ||
| 15/05/2017 | Referente ao pagamento fatura telefone 3382 1080 mês de Maio /17 conforme fatura em anexo Finalidade: Pagamento fatura mês Maio 2017 | 165,25 | ||
| 17/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 | 165,25 | ||
| TOTAL | 165,25 | 165,25 | 165,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||