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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2425 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente fatura n° 3382 1040 mês de Maio 2017 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura mês maio/2017 96,31 96,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 Referente fatura n° 3382 1040 mês de Maio 2017 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura mês maio/2017 96,31
15/05/2017 Referente fatura n° 3382 1040 mês de Maio 2017 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura mês maio/2017 96,31
17/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 96,31
TOTAL 96,31 96,31 96,31
SALDO A PAGAR 0,00