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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2426 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente a fatura telefone 3382 1138 da EMEI mês de maio/2017 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura telefone mês maio 2017 77,86 77,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 Referente a fatura telefone 3382 1138 da EMEI mês de maio/2017 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura telefone mês maio 2017 77,86
15/05/2017 Referente a fatura telefone 3382 1138 da EMEI mês de maio/2017 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura telefone mês maio 2017 77,86
22/05/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 77,86
TOTAL 77,86 77,86 77,86
SALDO A PAGAR 0,00