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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2430 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente a fatura mês de maio 2017 n° 3382 1095 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura mês de maio 17 320,60 320,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 Referente a fatura mês de maio 2017 n° 3382 1095 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura mês de maio 17 320,60
15/05/2017 Referente a fatura mês de maio 2017 n° 3382 1095 conforme fatura em anexo Finalidade: Referente fatura mês de maio 17 320,60
17/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 320,60
TOTAL 320,60 320,60 320,60
SALDO A PAGAR 0,00