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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOC.UNIVERSITARIA A.ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2445 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Auxilio aos Universitarios
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Auxílio transporte universitário conforme LEI 2422/2017 referente mês Abril/2017 2° Semestre 2ª Paracela conforme listagem em anexo Finalidade: Referente auxílio mês de abril/2017 transporte universitário 6.747,00 6.747,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 Auxílio transporte universitário conforme LEI 2422/2017 referente mês Abril/2017 2° Semestre 2ª Paracela conforme listagem em anexo Finalidade: Referente auxílio mês de abril/2017 transporte universitário 6.747,00
15/05/2017 Auxílio transporte universitário conforme LEI 2422/2017 referente mês Abril/2017 2° Semestre 2ª Paracela conforme listagem em anexo Finalidade: Referente auxílio mês de abril/2017 transporte universitário 6.747,00
17/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000204 PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2017 ASSOC.UNIVERSITARIA A.ALEGRE - 1858 6.747,00
TOTAL 6.747,00 6.747,00 6.747,00
SALDO A PAGAR 0,00