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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2452 Data de lançamento: 17/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Viagen a Bento Gonçalves visita a Maria Fumaça e Caminhos de pedras destinado ao grupo de mulheres do PAIF das comunidades e interior Finalidade: Referente a viagem Bento Gonçalves 2.400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2017 Viagen a Bento Gonçalves visita a Maria Fumaça e Caminhos de pedras destinado ao grupo de mulheres do PAIF das comunidades e interior Finalidade: Referente a viagem Bento Gonçalves 2.400,00
18/05/2017 Viagen a Bento Gonçalves visita a Maria Fumaça e Caminhos de pedras destinado ao grupo de mulheres do PAIF das comunidades e interior Finalidade: Referente a viagem Bento Gonçalves 2.400,00
25/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2017 TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00