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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2528 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao de Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA 1,55 1,55
1.34 CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO MOTOSERRA 41,75 55,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO MOTOSERRA 57,49
22/05/2017 EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO MOTOSERRA 57,49
25/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855327 PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 57,49
TOTAL 57,49 57,49 57,49
SALDO A PAGAR 0,00