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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2529 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao de Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARABONI ENXADA 10,35 10,35
1.00 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 11,50 11,50
1.00 LIMA PARA MOTO SERRA Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA 4,65 4,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 PARABONI ENXADA CABO DE MADEIRA PARA ENXADA LIMA PARA MOTO SERRA Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA 26,50
22/05/2017 PARABONI ENXADA CABO DE MADEIRA PARA ENXADA LIMA PARA MOTO SERRA Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA 26,50
25/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855327 PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 26,50
TOTAL 26,50 26,50 26,50
SALDO A PAGAR 0,00