| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2902 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE, MAIO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 639,36 | 639,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE, MAIO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 639,36 | ||
| 31/05/2017 | REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE, MAIO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 639,36 | ||
| 07/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2017 COPREL - 17 | 639,36 | ||
| TOTAL | 639,36 | 639,36 | 639,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||