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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 31/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec. ADM
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ FEIRA LIG. PROV, MAIO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 61,27 61,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2017 REF CONSUMO DE LUZ FEIRA LIG. PROV, MAIO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 61,27
31/05/2017 REF CONSUMO DE LUZ FEIRA LIG. PROV, MAIO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 61,27
07/06/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2017 COPREL - 17 61,27
TOTAL 61,27 61,27 61,27
SALDO A PAGAR 0,00