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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2933 Data de lançamento: 31/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cabo de áudio P2xP10 2 metros 35,00 35,00
1.00 Estabilizador 1000WTS bivolt 163,00 163,00
2.00 Pen Drive 16GB retrátil Finalidade: Referente materiais para Escola EMEI Otávi Vitório Bertol 38,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2017 Cabo de áudio P2xP10 2 metros Estabilizador 1000WTS bivolt Pen Drive 16GB retrátil Finalidade: Referente materiais para Escola EMEI Otávi Vitório Bertol 274,00
31/05/2017 Cabo de áudio P2xP10 2 metros Estabilizador 1000WTS bivolt Pen Drive 16GB retrátil Finalidade: Referente materiais para Escola EMEI Otávi Vitório Bertol 274,00
02/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855381 PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 274,00
TOTAL 274,00 274,00 274,00
SALDO A PAGAR 0,00