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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 31/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lavagem Kombi IJO 3843, Ônibus IMO 3272,Ônibus IOE 0239 62,50 250,00
4.00 Conserto Pneu Kombi IJO 3843,Ônibus IMO 3272,Ônibus IOE 0239 20,00 80,00
3.00 Troca de pneu IMO 3272 Finalidade: Referente lavagem,conserto pneu e troca de pneu 20,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2017 Lavagem Kombi IJO 3843, Ônibus IMO 3272,Ônibus IOE 0239 Conserto Pneu Kombi IJO 3843,Ônibus IMO 3272,Ônibus IOE 0239 Troca de pneu IMO 3272 Finalidade: Referente lavagem,conserto pneu e troca de pneu 390,00
31/05/2017 Lavagem Kombi IJO 3843, Ônibus IMO 3272,Ônibus IOE 0239 Conserto Pneu Kombi IJO 3843,Ônibus IMO 3272,Ônibus IOE 0239 Troca de pneu IMO 3272 Finalidade: Referente lavagem,conserto pneu e troca de pneu 390,00
09/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855383 PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2017 BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO - 10376 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00